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建筑业增值税、所得税新政策应用筹划与风险管控常见疑难解析培训(2019年7月18日杭州)

新个人所得税法实施、社保征收移交税务机关后临时工、季节工用工的财税问题如何解决?如何降低企业的人工费成本?企业所得税新政策的实施对于企业票据管理带来了哪些新影响?如何充分利用所得税优惠政策?挂靠、总分包业务如何进行财税处理才能满足各方需要?增值税背景下建筑业企业的在投标报价、成本管控、工程结算等各环节里,究竟还潜藏着哪些的风险点?如何上下配合、业务与财务部门联动搞好企业税务与成本管理工作?如何在保证低税负率下实现降低成本、增加企业的利润?等等。
为帮助企业做好增值税制度下的财管税理工作,房培网特举办《建筑业增值税、所得税新政策应用筹划与风险管控常见疑难解析》高级研修班;诚邀您参加!

【课程收益】
本课程为您全面系统地讲解财政部、国家税务总局新颁布的增值税、所得税以及会计核算等新政策,围绕建筑业企业增值税制下实践工作中遇到的各种疑难问题,通过政策分析、案例讲解的方式,让您轻松掌握建筑业企业在国地税合并后、新旧政策转换过程中、各种特殊事项处理的技巧和方法,全面掌控各种涉税风险点,有效降低企业税务风险!

【适合对象】
各大企业的老板、财务总监、税务总监、合同管理、法律部负责人、财务经理、税务经理、各会计师事务所、税务师事务所、代理记账公司和涉税咨询顾问公司的负责人及其工作人员,造价经营人员、物资采购人员。

【组织机构】房地产培训网 http://www.chinarec.com.cn 微信公众号:房培网
【时间地点】2019年7月18-19日 杭州(详见报到通知)
【培训费用】2980元/人(含培训费、资料费等)食宿代订,费用自理
【培训咨询】010-68011791,62202006王老师,刘老师
【官方客服】微信QQ:1905774068

下载报名表 http://www.chinarec.com.cn/page/dcpxbmb.doc

【特约税务导师】
李老师:管理学博士,注册会计师(CPA),会计学/MBA/工程硕士导师,博文财税管理咨询网首席税务师。北京中建联特聘财税专家。具有近20年的实践教学经验、理论研究和财务咨询背景。主要研究领域为会计、财务管理、纳税筹划等,尤其对建筑安装企业财务管理、会计税务业务具有丰富的实践经验和独到的研究成果。建筑施工方面的著作主要有《建筑施工企业营改增实务》(2017年)、《建筑施工企业税务与会计?第三版》(2015年)、《建筑施工企务疑难365问》(2014年)、《施工项目会计核算与成本管理?第二版》(2014年)、《建筑施工企业税务与会计?第二版》(2014年)、《施工企业会计?第二版》(2013年)、《施工项目会计核算》(2013年)等。

【培训内容】
一、建筑业人工费用涉税及社保的筹划

1、建筑业工资薪金与劳务报酬计税方式对企业的影响;
2、工资薪金所得累计预扣法预扣预缴计算操作;
3、劳务报酬所得预扣预缴计算操作;
4、劳务报酬与经营所得的区分与代扣代缴义务;
5、发票、收据与个人所得税的缴纳;
6、全年一次性年终奖应如何筹划?
7、发放交通补助和通讯补助如何进行涉税处理?
8、公司使用职工个人车辆、机械设备等,涉及哪些税种,应如何操作?
9、向包工头支付的分包款是否需要代扣代缴个税?
10、异地工程作业人员个人所得税的征管;
11、核定征收个人所得税后相关财税处理;
12、建筑业企业社保缴费中存在的误区?
13、非全日制用工、劳务派遣人员、退休返聘人员社保问题;
14、社保移交税务前后临时工、季节工社保问题及财税处理;
15、社保制度的改革方向。

二、增值税经典业务梳理与新政策讲解
1、36个月后如何选择一般计税方法或简易计税方法;
2、甲供工程财税处理新问题及简易计税的案例分析;
3、投标报价的原则与方法;
4、简易计税时为什么不能直接按3%的税率计算造价;
5、建筑业企业涉及价外费用的涉税处理;
6、总分包模式下一般计税与简易计税的财税差异;
7、哪些省市规定差额纳税时材料费用可以扣除;
8、能否超范围经营并向客户开具发票?
9、混合销售业务的新规定及风险规避;
10、如何避免虚开发票?
11、不同施工项目间预缴增值税额、进项税额、差额纳税的规定;
12、园林绿化施工中进项税额的特殊抵扣方法;
13、自产苗木用于本公司绿化工程如何实现抵扣?
14、小微企业增值税减免优惠政策;
15、挂靠业务的税务规定、实务操作及挂靠方利润提取;
16、EPC总承包的增值税处理与会计核算;
17、配备操作人员与不配备操作人员设备租赁的税务与会计;
18、农民工工资专户、代发农民工工资的财税操作。

三、企业所得税新政策及热点问题解析
1、关于企业所得税税前扣除凭证的新规定;
2、个人零星经营业务如何认定?
3、如何利用收据、分割单作为税前扣除凭证?
4、建筑业企业如何做好研发费用加计扣除;
5、500万元以下设备器具一次性计入成本费用在税前扣除政策的应用
6、小型微利企业所得税优惠新政解析与应用;
7、企业所得税资产损失资料留存备查新政策风险防范技巧;
8、所得税收入、会计收入与增值税收入的比较与协调;
9、分公司、子公司所得税政策的差异对比;
10、异地施工项目企业所得税的预缴政策;
11、异地施工分(子)公司设置的筹划;
12、如何避免被地方政府强制设立分(子)公司?
13、融资租赁业务的财税处理;
14、企业间占用、拆借资金财税处理;
15、个人与企业间无息借款的财税处理;
16、利用包工头资金涉及到的税务风险及财税处理。

四、新会计核算新政及税会差异处理
1、费用性支出的会计核算与所得税税前扣除;
2、赊购业务会计核算与税务处理;
3、甲供工程的财务处理;
4、个税手续费返还如何进行财税处理?
5、其他收益、资产处置损益等新会计科目的设置及应用;
6、新《收入》准则在建筑业企业的应用。

【延伸阅读】
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