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税收监管新格局下建筑施工企业业财融合风险管控搭建与税收聚焦问题解析(2023年9月21-22日西安)房地产培训网

随着金税四期工程的实施,大数据技术在税收征管、税务稽查中发挥的作用越来越大。税收征管方式从核定征收趋向于全面查账征收,从“以票控税”趋向于“以数控税”,多部门信息的共享,将企业经营业务的合规合法性与税收征管紧密结合起来。企业税收筹划空间越来越小,企业面临的税务风险却越来越多,这对提高企业财税管理水平提出了更高的要求。
为帮助企业做好新形势下的财税管理工作,解决生产经营过程中经营与财务、业务与税务分离的问题,做好业财税法的融合,充分利用现有优惠政策,突破企业财税管理的瓶颈,我司特举办《税收监管新格局下建筑施工企业——业财融合风险管控搭建与税收聚焦问题解析》高级研修班。

【课程收益】
1.梳理现行税收政策、金税四期工程对企业管理提出的新要求,归纳合同涉税条款的设计要点;
2、解决建筑业增值税关键环节疑难问题,从业财融合角度规范管理全税种财税风险;
3、洞析现行税制下税企间财税争议及解决途径,全面有效降低企业税务风险;
4、学习最新劳动社保政策,采取措施确保人工费用处理的合法;
5、正确处理挂靠业务,避免建筑法规、民法典及税法风险;
6、讲解相关财税新政策应用实践,帮助企业树立新时期经营管理的新思路。

【课程亮点】
1.行业大咖老师授课,帮助建筑业单位突破企业财税管理的瓶颈;
2.从建筑企业工程承揽到计价结算,全流程风险点梳理与管控方案;
3.案例讲解建筑行业疑难涉税、涉法问题点的解决思路和处理方法。

【适合对象】
建筑施工企业中高层管理者、财务总监、财务经理、财务主管、合同管理、招投标相关岗位从业者。

【组织机构】房地产培训网 http://www.chinarec.com.cn 微信公众号:房培网
【时间地点】2023年9月21-22日 西安(详见报到通知)
【培训费用】2980元/人(含培训费、资料费)食宿代订,费用自理
【联系电话】010-68011791,62202006 王老师,刘老师 
【官方客服】微信:1905774068

下载报名表 http://www.chinarec.com.cn/page/dcpxbmb.doc

【特约税务培训导师】
李志远:管理学博士,中国注册会计师(CPA),有建筑央企和高校教师工作经历,具有20多年的实务培训经验和财务咨询背景,主要研究领域为会计、财务管理、纳税筹划等,尤其对建筑安装企业财务管理、会计税务业务具有丰富的实践经验和独到的研究成果。讲授课程:建筑业企业会计核算系列课程;建筑业企业增值税实务系列课;增值税下建筑业企业财税管控体系建设;建筑业企业全过程税务风险控制及疑难解析课程。

【培训内容】
一、工程承揽环节的风险点梳理与管控
1、建筑企业资质管理及风险管控
2、企业集团内资质共享财税法协调
3、挂靠业务财税风险控制
4、联合体投标工程的涉税风险
5、工程承包合同金额的约定与风险
6、工程承包合同中甲供条款的约定与风险
7、工程承包合同计税方法的约定与影响因素
8、合同金额、结算金额、审计核减与发票的风险管控
9、兼营业务合同金额的约定
10、税率与发票的约定
11、工程预付款的规定及涉税风险
12、工程承包合同印花税的规定
二、物资采购环节的风险点梳理与管控
1、材料设备供应商的选择
2、物资采购、租赁合同价款的约定
3、物资采购合同付款时间约定与发票取得风险
4、增值税发票风险点梳理
5、进项税额的管理
6、所得税税前扣除凭证的管理;
7、采购后未及时取得发票的风险管控
8、汇算清缴对票据的时间要求
9、采购支付环节的风险点梳理
10、全电发票的特点及应用
11、砂石料采购风险管控
12、补充协议是否具有法律效力?
13、供应商注销款项如何支付?
14、项目部如何签订合同才有效?
三、工程施工环节的风险点梳理与管控
1、设置项目部或分公司税收政策对比
2、耕地占用手续的办理及耕地占用税
3、建筑业环保税的规定
4、总分包差额纳税风险点梳理及管控
5、违法分包、转包的认定及对差额纳税的影响
6、分包款结算过程中的风险管控
7、支付给包工头、班组长的劳务费如何代扣代缴个税?
8、聘用临时工、季节工的社保及个税问题;
9、非全日制用工政策在建筑施工企业的运用;
10、总包方代发工资的流程管理及涉税风险管控;
11、劳务公司转型、云(网络)用工平台的应用及风险防范;
12、企业为员工承担的个人所得税如何在企业所得税前扣除
13、集团内互派员工涉及的个税、社保、税前扣除问题
14、固定资产折旧政策
15、私车公用业务的风险管理
16、研发费用加计扣除政策
17、高新技术企业税收优惠政策的应用
18、设备投资的优惠政策
19、安置退伍军人、失业人员优惠政策
20、资产损失税前扣除政策
四、计价结算环节的风险点梳理与管控
1、工程结算方式与工程计量程序的规定
2、工程款结算时间的约定与纳税风险
3、建设工程计价依据与工程款结算
4、工程计价税率与开票税率差异处理
5、工程结算中涉及到的价外费用的处理
6、工程延期付款利息与垫资利息的筹划
7、混合销售业务的税务与发票
8、增值税销售额与会计收入、所得税收入
9、建筑施工纳税义务时间的规定
10、个人垫资的处理
11、债权债务转让、保理业务处理
12、以房抵债等业务财税问题处理
13、股权转让涉税事项及会计处理

【2023年房地产税务筹划、建筑业纳税筹划、账务处理、土地增值税清算】
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含:房地产运营管理、投资融资(ppp)、设计管理、工程管理、招标采购、成本管理、景观设计、营销策划、客户服务、税务筹划(营改增)、财务管理 、物业管理、商业地产(购物中心、城市综合体、写字楼、社区商业、儿童商业、商铺)、旅游地产、养生养老地产、人力资源、中介经纪、精品住宿(民宿、酒店开发)、特色小镇(田园综合体)、城市更新(棚户区、旧城、城中村改造)、长租公寓、绿色节能、产业地产、建筑风水、精装修、装配式建筑、BIM新技术、国内外考察交流!

下载:http://www.chinarec.com.cn/page/px-jihua.htm

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